Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (432.46 KB, 20 trang )
<span class="text_page_counter">Trang 1</span><div class="page_container" data-page="1">
<small>DỰ ÁN:</small>
<small></small>
<small></small>
<small></small>
<small></small>
<small>Khách hàng mục tiêuDự báo nhu cầu</small>
</div><span class="text_page_counter">Trang 4</span><div class="page_container" data-page="4"><small></small>
<small></small>
<small></small>
<small></small>
<small></small>
- Hệ thống phân phối sẽ phát triển theo từng năm hoạt động cụ thể của dự án:
<small>Năm I: 1 cửa hàng + 3 quầy</small>
<small>Năm II: 1 cửa hàng + 5 quầy</small>
<small>Năm III: 2 cửa hàng + 5 quầy</small>
- Yêu cầu về địa điểm đặt quán và quầy:
<small>Khu vực nhiều cơng ty, nhân viên văn phịng</small>
<small>Địa điểm thuần lợi cho đi lại, dễ nhìn thấy</small>
<small>Giá cả thuê mướn hợp lý</small>
</div><span class="text_page_counter">Trang 6</span><div class="page_container" data-page="6"><small></small> Chiêu thị:
Chia làm 3 giai đoạn:
Thời gian Hoạt động chiêu thị
</div><span class="text_page_counter">Trang 7</span><div class="page_container" data-page="7"><small></small>
- Café mang đi hay gọi là café takeaway
- Bao bì: gồm 2 loại ly giấy có kích cỡ khác nhau.
- Hương vị café:
<small>Café fin: hương thơm đậm đà có vị hơi chua</small>
<small>Café sữa: vị béo hịa cùng sự đậm đà của café </small>
</div><span class="text_page_counter">Trang 8</span><div class="page_container" data-page="8"><small></small>
<small></small> Nguyên liệu
<small>-Sử dụng các loại nguyên vật liệu có sẵn trong nước</small>
<small>-Được kiểm tra chất lượng tại khâu nhập ngun liệu</small>
<small></small> Cơng suất dự án
Đơn vị tính: ly/năm Cơng suất Năm I Năm II Năm III
Công suất lý thuyết 529.920 714.240 967.680 Công suất thực tế 370.944 535.680 774.144 Công suất dự án 370.944 535.680 774.144
</div><span class="text_page_counter">Trang 10</span><div class="page_container" data-page="10"><small></small> Lao động
Tuyển nhân viên làm theo ca từ 7h-23h. Số lượng nhân viên
Số lượng nhân viên
Năm I Năm II Năm III Cửa hàng <small>3 nhân viên </small>
<small>x 1cửa hàngx 1 cửa hàng</small><sup>3 nhân viên </sup> <small>x 2 cửa hàng</small><sup>3 nhân viên </sup>
Quầy <small>2 nhân viên </small>
<small>x 3 quầy</small> <sup>2 nhân viên </sup><small>x 5 quầy</small> <sup>2 nhân viên </sup><small>x 5 quầy</small>
</div><span class="text_page_counter">Trang 11</span><div class="page_container" data-page="11"><small></small>
<small></small> Năm 0: chi phí trong giai đoạn xây dựng
<small>-Nguồn vốn: 100% vốn nhà đầu tư</small>
<small>-Hình thức vốn: tiền mặt</small>
<small></small> Năm i (i=I, II, III): hệ thống cửa hàng + quầy chính thức hoạt động
<small>-Vốn đầu tư 3.000.000.000VNĐ</small>
<small>-Nguồn vốn: 30% vốn tự có và 70% vốn vay với lãi suất 20% và thời hạn 3 năm</small>
<small>-Hình thức vốn: tiền mặt</small>
</div><span class="text_page_counter">Trang 13</span><div class="page_container" data-page="13">Chỉ tiêu Năm 0 Năm I Năm II Năm III Vốn cố định <small>322.992322.992416.108520.250</small>
Vốn lưu động <small>02.132.3062.942.8404.865.895</small>
Dự phòng <small>32.299245.529335.894538.614</small>
Dự án triển khai trong 4 năm
Tổng mức vốn đầu tư theo các năm
Đơn vị tính: nghìn VNĐ
</div><span class="text_page_counter">Trang 14</span><div class="page_container" data-page="14">Bảng kết quả hoạt động kinh doanh theo các năm
</div><span class="text_page_counter">Trang 15</span><div class="page_container" data-page="15"><small></small>
- Dự án của chúng tơi có tiềm năng về mặt tài chính với NPV = 1.081.456.000 VND.
- Tỷ suất hồn vốn nội bộ: IRR = 72%
- Thời gian thu hồi vốn có xét yếu tố thời gian:
Thv = 1.48 Trong vòng 1 năm 6 tháng, dự án của chúng tơi có thể thu hồi lại vốn.
</div><span class="text_page_counter">Trang 16</span><div class="page_container" data-page="16"><small></small>
<small></small>
<small></small>
<small></small>
<small></small>
<small></small>
<small></small> Quy mô dự án
Dự án thực hiện trong 3 năm
<small>-Năm I: 1 cửa hàng + 3 quầy</small>
<small>-Năm II: 1 cửa hàng + 5 quầy – mở rộng thêm 2 quầy so với năm I</small>
<small>-Năm III: 2 cửa hàng + 5 quầy – mở rộng thêm 1 cửa hàng so với năm II</small>
<small></small> Tài chính:
<small>-Năm 0: chi phí trong giai đoạn xây dựng</small>
<small>Nguồn vốn: 100% vốn nhà đầu tư</small>
</div><span class="text_page_counter">Trang 20</span><div class="page_container" data-page="20">