Tải bản đầy đủ (.pdf) (2 trang)

QUY TRINH KIEM TRA NHAN HANG

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (81.03 KB, 2 trang )

1. Quy định về việc nhận nguyên liệu sử dụng của Nhà máy Hải Đăng dựa trên các quy định liên
quan đến việc kiểm tra nhận hàng.
2. Người làm việc phải tuân thủ các sự việc dưới đây:
(1) Xác định trên lập trường của khách hàng dựa trên quy trình kiểm tra sản phẩm, quy cách chế
phẩm và sách hướng dẫn.
(2) Kiểm tra sản phẩm không đơn thuần là xác định sản phẩm chất lượng tốt hay không tốt,
người kiểm tra cần tâm niệm phải bảo đảm chất lượng cung cấp cho các bộ phận liên quan
trong suốt quá trình kiểm tra sản phẩm.
3. Môi trường kiểm tra sản phẩm như sau:
(1) Về thiết bị kiểm tra và độ chiếu sáng
A. Thẻ đối chiếu màu nguyên vật liệu, lông hoa về mặt, lông tạp và độ ẩm.
B. Kiểm tra phụ liệu, vật liệu đóng gói trên bàn kiểm tra. (Bàn kiểm tra sản phẩm rộng trên 1m,
dài trên 2m, cao 80-85cm)
C. Ánh sáng, lấy ánh sáng Bắc hoặc chiếu sáng nhân tạo, độ chiếu sáng là trên 750 Lux.
(2) Về kiểm tra sản phẩm
A. Kiểm tra mỗi lần nhận hàng nguyên vật liệu, phụ liệu.
B. Kiểm tra theo tiêu chuẩn 4 chế độ đối với nguyên vật liệu và vải, số lượng lấy mẫu:
Màu sắc vải

Màu sắc bất kỳ

Số lượng

Tỷ lệ

nhập liệu

ngẫu nhiên

Dưới (bằng) 10
cuộn



Ghi chú

100%

Kiểm tra toàn bộ

Tẩy trắng/màu nhạt

Trên 10 cuộn

50%

Khi số lượng kiểm tra ngẫu

Màu trung/màu đậm

Trên 10 cuộn

30%

nhiên có số lẻ phải xác định theo

Dệt màu ngang

Trên 10 cuộn

30%

nguyên tắc làm tròn.


C. Phụ liệu có tiêu chuẩn về việc kiểm tra ngẫu nhiên khác nhau theo chủng loại khác nhau (cụ
thể xem “Tiêu chuẩn kiểm tra nhập phụ liệu”), phụ liệu có kim loại phải qua máy dò kim và
bảo lưu ghi chép 01 năm.
D. Đánh giá dựa trên chuẩn cơ bản kiểm tra nhận hàng và sổ tay kiểm tra sản phẩm nhận hàng.
E. Các ghi chép kết quả kiểm tra nhận hàng không đạt tiêu chuẩn trong bảng ghi chép kiểm tra
sản phẩm nhận hàng do bộ phận chịu trách nhiệm kiểm tra sản phẩm bảo quản.
F. Bộ phận chịu trách nhiệm kiểm tra sản phẩm kiểm tra lại hoặc xác định trả hàng theo hợp
đồng đối với sản phẩm không đạt tiêu chuẩn, nếu do khách hàng cung cấp thì xử lý sau khi
xin ý kiến khách hàng, nếu do xưởng thì Tổng giám sát chất lượng quyết định có trả hàng
hay không.


G. Phải phân chia rõ ràng khu vực chờ kiểm tra, khu kiểm tra, khu đã kiểm tra sản phẩm chờ
nhập kho, khu sản phẩm không đạt tiêu chuẩn, và đánh dấu trạng thái đối với sản phẩm đạt
tiêu chuẩn, sản phẩm không đạt tiêu chuẩn, sản phẩm đặc biệt.
4. Lập riêng sổ tay tiêu chuẩn cơ bản về kiểm tra sản phẩm nhận hàng và kiểm tra vải, ghi chép
kiểm tra sản phẩm bảo lưu 1 năm.
5. Bộ phận quản lý quy định này là Bộ phận chất lượng và Bộ phận thu mua.



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×