Tải bản đầy đủ (.doc) (22 trang)

đáp án đề thi thực hành tốt nghiệp khóa 3 - kế toán doanh nghiệp - mã đề thi ktdn - th (9)

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (707.52 KB, 22 trang )

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐÁP ÁN
ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ 3 (2009 - 2012)
NGHỀ: KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP
MÔN THI: THỰC HÀNH NGHỀ
Mã đề thi: ĐA KTDN - TH 09
Yêu cầu Nội dung Điểm
1
Lập chứng từ ở:
- Nghiệp vụ 11
- Nghiệp vụ 14
0.6
0.4
2
- Ghi vào sổ NKC
3
3
- Ghi sổ chi tiết bán hàng
-Ghi sổ thanh toán với người mua, người bán
1
2
- Lập bảng tổng hợp thanh toán với người mua, người bán
1
4
- Vào sổ cái các tài khoản 131, 152, 154, 155, 333
2
Cộng
10
0.12 im
Đơn vị:


Bộ phận:
Phiếu xuất kho
Ngày 18 tháng 9 Năm.N Nợ: 157
Số: 153 Có: 155
Họ và tên ngời nhận hàng: Địa chỉ (bộ phận):
Lý do xuất kho: Xuất thành phẩm N để gửi bán
Xuất tại kho (ngăn lô): Địa điểm:
STT
Tên, nhãn hiệu, qui cách, phẩm
chất Mã Đơn vị Số lợng Đơn
Thành tiền
vật t, DC, sản phẩm, hàng hoá số tính
Yêu
cầu
Thực
xuất giá
A B C D 1 2 3 4
Thành phẩm
Sản
phẩm 700 65.000 45.500.000
Thành phẩm
Sản
phẩm 1.300 68.340 88.842.000
Cộng 0 0 134.342.000
Tổng số tiền (viết bằng chữ):Một trăm ba t triệu, ba trăm bốn hai nghìn đồng
Số chứng từ gốc kèm theo:
Ngày 5
Tháng 3 năm
Ngời lập gời nhận
Thủ

kho Kế toán trởng Giám đốc
Phiếu hàng
(ký,
họ
tên)
(hoặc bộ phận

(ký, họ tên)
(ký, họ tên) (ký, họ tên) nhu cầu nhập)
(ký, họ tên)
0.12 im
Đơn vị:
Bộ phận:
Phiếu nhập kho
Ngày 24 tháng 9 Năm N Nợ: 155
Số:384 Có: 157
Họ và tên ngời giao:
Theo: Hóa đơn Số:
Nhập tại kho: địa
điểm:
STT
Tên, nhãn hiệu, qui cách,
phẩm chất Mã Đơn vị Số lợng Đơn
Thành tiền
vật t, DC, sản phẩm, hàng
hoá số tính
Theo
C.từ
Thực
nhập giá

A B C D 1 2 3 4
Sản phẩm N Sản 400 400 68.340 27.336.000
phẩm
Cộng 400 400 27.336.000
Tổng số tiền (viết bằng chữ): Hai bảy triệu, ba trăm ba sáu nghìn
đồng./.
Số chứng từ gốc kèm
theo: 01
Ngày 24 Tháng 9.năm .N.
Ngời lập phiếu Ngời giao
Thủ
kho Kế toán trởng
(ký, họ tên) (ký, họ
tên) (ký, họ tên) (hoặc bộ phận có
nhu cầu nhập)
(ký, họ tên)
0.12 im
Hoá đơn Mẫu số 01: GTKT 3LL
GTGT DG/2009B
Liên 2: Giao khách hàng 0053348
Ngày tháng năm N
Đơn vị bán hàng:
Địa chỉ:
Số tài khoản
Số điện thoại: MST: 0 2 0 0 6 7 3 6 2 7
Họ tên ngời mua hàng:
Tên đơn vị:
Địa chỉ:
Số tài khoản:
Hình thức thánh toán: MST:

STT Tên hàng hoá dịch vụ ĐVT Số lợng Đơn giá Thành tiền
A B C 1 2 3=1 x 2
1
Sn phm N sp
1.600 88.842 142.147.200
Cộng tiền hàng: 142.147.200
Thuế suất 10 % Tiền thuế: 14.214.720
Tổng tiền thanh toán 156.361.920
Số tiền viết bằng chữ: (Mt trm nm sỏu triu, ba trm sỏu mt nghỡn, chớn trm hai
mi ng./.)

Ngời mua hàng Ngời bán hàng Thủ trởng đơn vị
(Ký,ghi rõ họ tên) (Ký,ghi rõ họ tên) (Ký,đóng dấu ghi rõ họ tên)
0.12 im
n v :
PHIU THU
Quyn s : 01
Mu s 01-TT
a ch :
S: 812
Q s: 15/2006/Q-BTC
Ngy 24 thỏng 9 nm 2008
Ngy 20 thỏng 3 nm
2006
ca B Ti Chớnh
H v tờn ngi np tin : i lý
a ch :
Lý do np : Thu tin bỏn hng
S tin 146.980.204,8
Bng ch : Mt trm bn sỏu triu, chớn trm tỏm mi nghỡn, hai trm linh bn ng./.

Kốm theo :
ó nhn s tin (vit bng ch)
Ngy 02 thỏng 01 nm 2008
Th trng n v
K toỏn
trng Ngi np tin Ngi lp phiu Th qu
(Ký tờn, úng du)
(Ký tờn, úng
du) (Ký tờn, úng du) (Ký tờn, úng du) (Ký tờn, úng du)
0.2 im
Đơn vị:
Bộ phận:
Phiếu xuất kho
Ngày 22 tháng 9 Năm.N Nợ: 632
Số: 153 Có: 155
Họ và tên ngời nhận hàng: Địa chỉ (bộ phận):
Lý do xuất kho: Xuất thành phẩm M để
bán
Xuất tại kho (ngăn lô): Địa điểm:
STT
Tên, nhãn hiệu, qui
cách, phẩm chất Mã Đơn vị Số lợng Đơn
Thành tiền
vật t, DC, sản phẩm,
hàng hoá số tính Yêu cầu
Thực
xuất giá
A B C D 1 2 3 4

Thành phẩm M


Sản
phẩm

100 130.000 13.000.000

Thành phẩm M

Sản
phẩm
2.900
140.840 408.436.000

Cộng

0 0

421.436.000
Tổng số tiền (viết bằng chữ): Bn trm hai mt triu, bn trm ba sỏu nghỡn
ng
Số chứng từ gốc kèm theo:
Ngày 5 Tháng 3 năm
Ngời lập gời nhận
Thủ
kho Kế toán trởng Giám đốc
Phiếu hàng
(ký,
họ
tên)
(hoặc bộ phận có

(ký, họ tên)
(ký, họ tên) (ký, họ
tên)
nhu cầu nhập)
(ký, họ tên)
0.2 im
Hoá đơn Mẫu số 01: GTKT 3LL
GTGT DG/2009B
Liên 2: Giao khách hàng 0053348
Ngày tháng năm N
Đơn vị bán hàng:
Địa chỉ:
Số tài khoản
Số điện thoại: MST: 0 2 0 0 6 7 3 6 2 7
Họ tên ngời mua hàng:
Tên đơn vị:
Địa chỉ:
Số tài khoản:
Hình thức thánh toán: MST:
STT Tên hàng hoá dịch vụ ĐVT Số lợng Đơn giá Thành tiền
A B C 1 2 3=1 x 2
1
Sn phm M
SP
3,000 182,622.2667 547,866,800
Cộng tiền hàng: 547,866,800
Thuế suất 10 % Tiền thuế: 54,786,680
Tổng tiền thanh toán 602,653,480
Số tiền viết bằng chữ: (Sỏu trm linh hai triu, sỏu trm nm ba nghỡn, bn trm tỏm
mi ng./.)


Ngời mua hàng Ngời bán hàng Thủ trởng đơn vị
(Ký,ghi rõ họ tên) (Ký,ghi rõ họ tên) (Ký,đóng dấu ghi rõ họ tên)
0.12 im
Hoá đơn Mẫu số 01: GTKT 3LL
GTGT DG/2009B
Liên 2: Giao khách hàng 0053348
Ngày tháng năm N
Đơn vị bán hàng:
Địa chỉ:
Số tài khoản
Số điện thoại: MST: 0 2 0 0 6 7 3 6 2 7
Họ tên ngời mua hàng:
Tên đơn vị:
Địa chỉ:
Số tài khoản:
Hình thức thánh toán: MST:
STT Tên hàng hoá dịch vụ ĐVT Số lợng Đơn giá Thành tiền
A B C 1 2 3=1 x 2
1
Hoa hng
8,528,832
Cộng tiền hàng: 8,528,832
Thuế suất 10 % Tiền thuế: 852,883.2
Tổng tiền thanh toán 9,381,715.2
Số tiền viết bằng chữ: (Chớn triu, ba trm tỏm mt nghỡn, by trm mi nm
ng./.)

Ngời mua hàng Ngời bán hàng Thủ trởng đơn vị
(Ký,ghi rõ họ tên) (Ký,ghi rõ họ tên) (Ký,đóng dấu ghi rõ họ tên)

3 điểm
SỔ NHẬT KÝ CHUNG
Đơn vị tính: 1.000 VNĐ

NT
ghi
sổ
Chứng từ
Diễn giải
Đã
ghi
sổ
cái
Số
thứ
tự
dòng
Số hiệu
tài
khoản
đối
ứng
Số phát sinh
Số
Ngày
tháng
Nợ Có
A B C D E G H I J

Số trang trước chuyển

sang
2 Mua VLC M1
152
(M1)

650,000.0000
133

65,000.0000

331
(HN)

715,000.0000
3 Mua VLP N1
151
(N1)

10,000.0000
133

1,000.0000

331
(HT)

11,000.0000
4 Xuất kho VLC M1
SXSP M 621 (M)


497,000.0000
SXSP N 621 (N)

214,500.0000

152
(M1)

711,500.0000
5 Tiền điện 627

28,000.0000
641

8,000.0000
642

4,000.0000
133

4,000.0000
112

44,000.0000
7 VLP về nhập kho
152
(N1)

10,000.0000
151


10,000.0000
7 Xuất vật liệu
SXSP M 621 (M)

10,080.0000
SXSP N 621 (N)

4,320.0000
Dùng cho PX 627

1,580.0000

152
(N1)

15,980.0000
10 Tiền lương phải trả 622 (M)

300,000.0000
622 (N)

216,000.0000
627

14,000.0000
641

15,000.0000
642


18,000.0000
334

563,000.0000
12 Trích theo lương 622 (M)

69,000.0000
622 (N)

49,680.0000
627 3,220.000
641 3,450.000
642

4,140.000
334 53,485.000
3382 11,260.000
3383 135,120.000
3384 25,335.000
3389 11,260.000
14 Trích KHTSCĐ 627

41,200.0000
641

15,000.0000
642

6,000.0000

214

62,200.0000
16 VLC sử dụng không hết
152
(M1)

7,500.0000
nhập kho 621 (M)

4,200.0000
621 (N)

3,300.0000
17 Kết chuyển CPSXSP M 154 (M)

923,043.0000
621

502,880.0000
622

369,000.0000
627

51,163.0000
Kết chuyển CPSXSP N 154 (N)

518,037.0000
621


215,520.0000
622

265,680.0000
627

36,837.0000
Z SPM nhập kho 155 (M)

709,336.0000
154

709,336.0000
Z SPN nhập kho 155 (N)

482,694.0000
154

482,694.0000
18 Xuất gửi bán đại lý 157

135,143.0000
155 (N)

135,143.0000
24 Đại lý bán được hàng
Giá vốn 632

108,114.0000

157

108,114.0000
Nhập kho số chưa tiêu thụ 155

27,029.0000
157

27,029.0000
Doanh thu
131
(ĐL)

156,361.9200
511

142,147.2000
333(1)

14,214.7200
Hoa hồng đại lý 641

8,528.8320
133 852.8832

131
(ĐL)

9,381.7152
ĐL trả tiền hàng 111


146,980.2048

131
(ĐL)

146,980.2048
21 Bán hàng cho KH K
Giá vốn 632

156,000.0000
155 (M)

156,000.0000
Doanh thu 131 (K)

223,080.0000
511

202,800.0000
333(1)

20,280.0000
22 Khách hàng Q trả lại hàng
Giá vốn 155 (M)

60,000.0000
632

60,000.0000

Giá trị hàng bị trả lại 531

75,000.0000
333(1)

7,500.0000
111

82,500.0000
22 Bán SP cho công ty S
Giá vốn 632

424,415.0000
155 (M)

424,415.0000
Doanh thu 112

602,653.4800
511

547,866.8000
333(1)

54,786.6800
Chiết khấu thanh toán 635

6,026.5348
111


6,026.5348
23 Bán SP cho khách hàng P
Giá vốn 632

220,660.0000
155 (N)

220,660.0000
Doanh thu 131 (P)

312,723.8400
511

284,294.4000
333(1)

28,429.4400
27 Tạm nộp thuế TNDN
Trích 821(1)

45,000.0000
333(4)

45,000.0000
Nộp 333(4)

45,000.0000
112

45,000.0000

31 K/c chi phí xác định KQTT 911

931,307.8320
632

849,189.0000
641 49,978.8320
642

32,140.0000

K/c xác định doanh thu
thuần 511

75,000.0000
531

75,000.0000
K/c DTT xác định KQTT 511

1,102,108.4000
911

1,102,108.4000
K/c CP hoạt động TC 911

6,026.5348
635

6,026.5348

Kết chuyển CP thuế TNDN 911

45,000.0000
821

45,000.0000
Kết chuyển lãi 911

119,774.0332
421

119,774.0332


Cộng chuyển sang trang
sau 9,996,550.495 9,996,550.495

Sổ này có trang, đánh số từ trang số 01 đến trang
Ngày mở sổ:
Ngày tháng năm
Người lập Kế toán trưởng Giám đốc
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)

1 điểm
Sổ CHI TIẾT BÁN HÀNG
Tên sản phẩm (hàng hoá, dịch vụ, bất động sản):
SP

ĐVT: 1.000
VNĐ

Ngày
thán
g ghi
sổ
Chứng từ
Diễn giải
TK đối
ứng
Doanh thu
Các khoản tính
trừ
Số
hiệu
Ngày,
tháng
Số
lượng
Đơn
giá
Thành
tiền
Thuế
Khác
(521,
531
532)
A B C D E 1 2 (3 = 2 x 1) 4 5
21
Bán SPM cho khách hàng
K 131 (K) 1200 169 202800

22 KH Q trả lại hàng 111 500 150 75000
22
Bán SPM cho khách hàng
S 112 100 169 16900
2900 183.092 530966.8
23
Bán SPN cho khách hàng
P 131 (P) 3200 88.842 284294.4
24
Đại lý thông báo bán được
hàng
131
(Đ.L) 1600 88.842 142147.2


Cộng số phát sinh 9500 1177108.4 75000
Doanh thu thuần 1102108.4
Giá vốn hàng bán 849149
Lãi gộp 252959.4


Sổ này có trang, đánh số thứ tự từ số 01 đến
trang
Ngày mở sổ:

Ngày tháng
năm
Người ghi sổ Kế toán trưởng
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
0.4 điểm

SỔ CHI TIẾT THANH TOÁN VỚI KHÁCH HÀNG
Tài khoản:
131 Tên tài khoản:
Phải thu khách
hàng
Đối tượng: Công ty K
ĐVT: 1.000 VNĐ
Ngày
tháng
ghi
sổ
Chứng từ
Diễn giải
TK
đối
ứng
Thời
hạn
được
chiết
khấu
Số phát sinh Số dư
Số
hiệu
Ngày,
tháng
Nợ Có Nợ Có
A B C D E 1 2 3 4 5
Số dư đầu kỳ 57660


Số phát sinh
trong kỳ
20
Công ty K mua
SPM 511 202800
3331 20280




Cộng số phát sinh 223080 0
Số dư cuối kỳ 280740


Sổ này có trang, đánh số thứ tự từ số 01 đến
trang
Ngày mở sổ:

Ngày tháng
năm
Người ghi sổ Kế toán trưởng
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên)

0.4 điểm
SỔ CHI TIẾT THANH TOÁN VỚI KHÁCH HÀNG
Tài khoản:
131 Tên tài khoản:
Phải thu khách
hàng
Đối tượng: Công ty P

ĐVT: 1.000 VNĐ
Ngày
tháng
ghi
sổ
Chứng từ
Diễn giải
TK
đối
ứng
Thời
hạn
được
chiết
khấu
Số phát sinh Số dư
Số
hiệu
Ngày,
tháng
Nợ Có Nợ Có
A B C D E 1 2 3 4 5
Số dư đầu kỳ

Số phát sinh trong
kỳ
23
Bán SPN cho công ty
P 511 284294.4
thuế

333
(1) 28429.44






Cộng số phát sinh 312723.84 0
Số dư cuối kỳ 312723.84


Sổ này có trang, đánh số thứ tự từ số 01 đến
trang
Ngày mở sổ:

Ngày tháng
năm
Người ghi sổ Kế toán trưởng
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên)

0.4 điểm
SỔ CHI TIẾT THANH TOÁN VỚI KHÁCH HÀNG
Tài khoản:
131 Tên tài khoản:
Phải thu khách
hàng
Đối tượng: Đại lý V
ĐVT: 1.000 VNĐ
Ngày

tháng
ghi
Chứng từ
Diễn giải TK
đối
ứng
Thời
hạn
được
Số phát sinh Số dư
Số
hiệu
Ngày,
tháng
Nợ Có Nợ Có
sổ chiết
A B C D E 1 2 3 4 5
Số dư đầu kỳ
Số phát sinh trong kỳ
24 Đại lý V bán được hàng 511 142147.2
333 14214.72
Hoa hồng đại lý 641 8528.8320
133 852.8832
Đại lý trả tiền hàng 111 146980.2048



Cộng số phát sinh 156361.92 156361.92
Số dư cuối kỳ 0



Sổ này có trang, đánh số thứ tự từ số 01 đến
trang
Ngày mở sổ:

Ngày tháng
năm
Người ghi sổ Kế toán trưởng
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên)

0.4 điểm
SỔ CHI TIẾT THANH TOÁN VỚI KHÁCH HÀNG
Tài khoản: 331 Tên tài khoản:
Phải trả người
bán
Đối tượng: Công ty Hưng Thịnh
ĐVT: 1.000 VNĐ
Ngày
tháng
ghi
sổ
Chứng từ
Diễn giải
TK
đối
ứng
Thời
hạn
được
chiết

khấu
Số phát sinh Số dư
Số
hiệu
Ng
ày,
thá
ng
Nợ Có Nợ Có
A B C D E 1 2 3 4 5
Số dư đầu kỳ

Số phát sinh
trong kỳ
3 Mua VLP N1 151 10000
133 1000







Cộng số phát
sinh 0 11000
Số dư cuối kỳ 11000


Sổ này có trang, đánh số thứ tự từ số 01
đến trang


Ngày mở
sổ:
Ngày tháng năm
Người ghi sổ Kế toán trưởng
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
0.4 điểm
SỔ CHI TIẾT THANH TOÁN VỚI KHÁCH HÀNG
Tài khoản:
331 Tên tài khoản:
Phải trả người
bán
Đối tượng: Công ty Hà
Nam
ĐVT: 1.000 VNĐ
Ngày
tháng
ghi
sổ
Chứng từ
Diễn giải
TK
đối
ứng
Thời
hạn
được
chiết
khấu
Số phát sinh Số dư

Số
hiệu
Ngày,
tháng
Nợ Có Nợ Có
A B C D E 1 2 3 4 5
Số dư đầu kỳ 71000

Số phát sinh
trong kỳ
2 Mua VLC M1 152 650000
133 65000







Cộng số phát
sinh 0 715000
Số dư cuối kỳ 786000


Sổ này có trang, đánh số thứ tự từ số 01 đến
trang

Ngày mở
sổ:


Ngày tháng
năm
Người ghi sổ Kế toán trưởng
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
0.5 điểm
BẢNG TỔNG HỢP THANH TOÁN VỚI NGƯỜI MUA
ĐVT: 1.000 VNĐ
STT
Tên khách
hàng
Dư đầu kỳ Phát sinh Dư cuối kỳ
Ghi chúNợ Có Nợ Có Nợ Có
1 Khách hàng K 57660 223080 280740
2 Khách hàng P 312723.84 312723.84
3 Đại lý V 156361.92 156361.92 0

Cộng 57660 0 692165.76 156361.92 593463.84
0.5 điểm
BẢNG TỔNG HỢP THANH TOÁN VỚI NGƯỜI BÁN
ĐVT: 1.000 VNĐ
STT
Tên khách
hàng
Dư đầu kỳ Phát sinh Dư cuối kỳ
Ghi chúNợ Có Nợ Có Nợ Có
1
Công ty Hà
Nam 71000 0 715000 786000
2
Công ty Hưng

Thịnh 11000 11000


Cộng 0 71000 0 726000 0 797000
0.4 điểm
SỔ CÁI
Số hiệu tài khoản:
333
Tên tài khoản: Thuế và các
khoản phải nộp NSNN
Đơn vị tính:
1.000 VNĐ

Ng
ày
thá
ng
ghi
sổ
Chứng từ
Diễn giải
Nhật ký chung
Số
hiệu
tài
khoản
đối
ứng
Số tiền
Số

Ngày
tháng
Trang
sổ
Số thứ
tự
dòng
Nợ Có
A B C D E F G 1 2
Số dư đầu năm 76000
Số phát sinh trong tháng
24 Đại lý bán được hàng
131
(ĐL) 14214.72
21 Bán SP cho khách hàng K 131 (K) 21971.04
22 Hàng bị trả lại 111 7500
22 Bán SP cho khách hàng S 112 54927.6
23 Bán SP cho khách hàng P 131 (P) 28429.44
31 Chi phí thuế TNDN 821 43926.283

Cộng số phát sinh tháng 7500 163469.083
Số dư cuối tháng 231969.083
Cộng luỹ kế từ đầu quý

Sổ này có trang, đánh số từ trang số 01
đến trang
Ngày mở sổ:
Ngày tháng năm
Người lập Kế toán trưởng Giám đốc
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)



0.4 điểm
SỔ CÁI
Số hiệu tài khoản: 131
Tên tài khoản: Phải
thu khách hàng
Đơn vị tính:
1.000 VNĐ

Ngày
tháng
ghi
sổ
Chứng từ
Diễn giải
Nhật ký chung
Số hiệu
tài khoản
đối ứng
Số tiền
Số
Ngày
tháng
Trang
sổ
Số thứ tự
dòng
Nợ Có
A B C D E F G 1 2

Số dư đầu năm 57660

Số phát sinh trong
tháng
21 Bán hàng cho KH K 511 202800
333 20280
23 Bán hàng cho KH P 511 284294.4
333 28429.44
24
Doanh thu bán hàng
đại lý 511 142147.2
333 14214.72
Hoa hồng đại lý 641 8528.832
133 852.8832

Đại lý thanh toán tiền
hàng 111 146980.2048


Cộng số phát sinh
tháng 535803.84 0
Số dư cuối tháng 593463.84

Cộng luỹ kế từ đầu
quý

Sổ này có trang, đánh số từ trang số
01 đến trang
Ngày mở sổ:
Ngày tháng năm

Người lập Kế toán trưởng Giám đốc
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)

0.4 điểm



SỔ CÁI
Số hiệu tài khoản: 152
Tên tài khoản: Nguyên
vật liệu
Đơn vị
tính:
1.000
VNĐ

Ngày
tháng
ghi sổ
Chứng từ
Diễn giải
Nhật ký chung
Số
hiệu
tài
khoản
đối
ứng
Số tiền
Số

Ngày
tháng
Trang sổ
Số thứ
tự
dòng
Nợ Có
A B C D E F G 1 2
Số dư đầu năm 127840

Số phát sinh trong
tháng
2 Mua VLC M1 nhập kho
331
(HN) 650000
4 Xuất VLC SXSP 621 711500
7 VLP về nhập kho 151 10000
8
Xuất VLP cho sản xuất
và cho PX 621 14400
627 1580
16
VLC sử dụng không
hết nhập lại kho 621 7500


Cộng số phát sinh
tháng 667500 727480
Số dư cuối tháng 67860


Cộng luỹ kế từ đầu
quý

Sổ này có trang, đánh số từ trang số 01 đến
trang
Ngày mở sổ:
Ngày tháng năm
Người lập Kế toán trưởng Giám đốc
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)




SỔ CÁI
Số hiệu tài khoản: 154
Tên tài khoản: Chi phí sản xuất kinh
doanh dở dang
Đơn vị
tính: 1.000
VNĐ

Ngày
tháng
ghi sổ
Chứng từ
Diễn giải
Nhật ký chung
Số hiệu
tài
khoản

đối ứng
Số tiền
Số
Ngày
tháng
Trang sổ
Số thứ
tự dòng
Nợ Có
A B C D E F G 1 2
Số dư đầu năm

Số phát sinh trong
tháng
17
Kết chuyển chi phí
NVLTT 621 718400

Kết chuyển chi phí
NCTT 622 624360

Kết chuyển chi phí
SXC 627 87720

Nhập kho thành
phẩm hoàn thành 155 1182580





Cộng số phát sinh
tháng 1430480 1182580
Số dư cuối tháng 247900

Cộng luỹ kế từ đầu
quý

Sổ này có trang, đánh số từ trang số 01
đến trang
Ngày mở sổ:
Ngày tháng năm
Người lập Kế toán trưởng Giám đốc
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
0.4 điểm
SỔ CÁI
Số hiệu tài khoản: 155
Tên tài khoản: Thành
phẩm
Đơn vị
tính: 1.000
VNĐ

Ngày
tháng
ghi sổ
Chứng từ
Diễn giải
Nhật ký chung
Số
hiệu tài

khoản
đối
ứng
Số tiền
Số
Ngày
tháng
Trang sổ
Số thứ
tự
dòng
Nợ Có
A B C D E F G 1 2
Số dư đầu năm 214500

Số phát sinh trong
tháng
17
SP hoàn thành nhập
kho 154 1192030
18
Xuất hàng gửi bán đại
lý 157 135143
21
Bán hàng cho khách
hàng K 632 156.000
22
Khách hàng Q trả lại
hàng kém chất lượng 632 60000
22 Bán SP cho công ty S 632 424.415

23 Bán SP cho công ty P 632 220.660
24
Đại lý trả lại số không
bán hết 157 27029


Cộng số phát sinh
tháng 1279059 936218
Số dư cuối tháng 557341

Cộng luỹ kế từ đầu
quý

Sổ này có trang, đánh số từ trang số 01
đến trang
Ngày mở sổ:
Ngày tháng năm
Người lập Kế toán trưởng Giám đốc
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)

×